Total Pago em Julho de 2021 R$ 3.992.071,65
Favorecido: 07.266.876/0001-23 – POSTO SÃO JOÃO R$ 40.414,56
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 40.414,56
Unidade Gestora: 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 40.414,56
Gestão: 002 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 40.414,56

 

Informações Gerais

Fase: PAGAMENTO    
Documento: 2021NP00571 Forma de Pagamento: Transferência
Data: 21/07/2021    
Unidade Gestora: 06  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Gestão: 002  –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Favorecido: 07.266.876/0001-23  –  POSTO SÃO JOÃO
Valor: 17.833,22

 

Detalhamento

Observação do Documento:
Processo Nº: 2800/2021

 

Especificação da Despesa

Documento Elemento de Despesa Estorno Valor
2020NE1215001 MATERIAL DE CONSUMO 17.833,22

 

Documentos Relacionados

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
15/12/2020 Empenho 2020NE1215001 MATERIAL DE CONSUMO POSTO SÃO JOÃO 17.833,22

 

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