Total Pago em Março de 2019 | R$ | 2.896.457,00 |
Favorecido: 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | R$ | 39.112,27 |
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO | R$ | 39.112,27 |
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.178,59 |
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ | 10.178,59 |
Informações Gerais
Fase: | PAGAMENTO | ||
Documento: | 2019NP00069 | Forma de Pagamento: | Transferência |
Data: | 27/03/2019 | ||
Unidade Gestora: | 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Gestão: | 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Favorecido: | 01.653.918/0001-00 – COMERCIAL J A LTDA – EPP | ||
Valor: | 103,20 |
Detalhamento
Observação do Documento: | |||
Processo Nº: | 2620/2019 |
Especificação da Despesa
Documento | Elemento de Despesa | Estorno | Valor |
2018NE1228004 | MATERIAL DE CONSUMO | 103,20 |
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Data | Fase | Documento | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor |
28/12/2018 | Empenho | 2018NE1228004 | MATERIAL DE CONSUMO | COMERCIAL J A LTDA – EPP | 103,20 |