Total Pago em Março de 2019 R$ 2.896.457,00
Favorecido: 21.339.079/0001-50 – S M DE O AMORIM – ME R$ 11.080,00
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO R$ 11.080,00
Unidade Gestora: 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 11.080,00
Gestão: 001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO R$ 11.080,00

 

Informações Gerais

Fase: EMPENHO    
Documento: 2019NE123004 Tipo de Documento: Nota de Empenho
Data: 23/01/2019    
Tipo de Empenho: Ordinário Espécie de Empenho: Original
Unidade Gestora: 03  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Gestão: 001  –  SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Favorecido: 21.339.079/0001-50  –  S M DE O AMORIM – ME
Valor: 7.440,00

 

Detalhamento

Observação do Documento: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO
Esfera: Fiscal
Fonte de Recurso: 10010000  –  Recursos Ordinários
Funcional Programática
Função: 04  –  ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122  –  ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0004  –  MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL
Ação: 2006  –  MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria de Despesa: 3  –  Despesas Correntes Grupo de Despesa: 3  –  OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 90  –  APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento de Despesa: 30  –  MATERIAL DE CONSUMO
Processo Nº: 32/2019    
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial – Adesão Nº Certame: 0/ 0
Fundamentação da Licitação: Lei Federal 10.520 de 17/07/2002
Data da Homologação: Data da Publicação:

 

Especificação da Despesa

Item Quantidade Unidade Medida Valor Unitário Valor Total
Capas de processo, 1×0 cores, tam. 21x45cm (aberta) em cartolina 180g 6.200,00   1,20 7.440,00

 

Movimentos

Data Fase Documento Elemento de Despesa Favorecido Valor
27/03/2019 Pagamento 2019NP00072 MATERIAL DE CONSUMO S M DE O AMORIM – ME 7.440,00

 

image_pdfimage_print
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support